2019年
韶关市民族宗教事务局 部门预算
目 录
第一部分 韶关市民族宗教事务局 概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 2019 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 韶关市民族宗教事务局 概况
一、主要职责
1.贯彻执行国家有关民族、宗教工作的方针、政策。
2.监督实施和完善民族区域自治制度,监督办理少数民族权益保障事宜,开展民族政策、法规的宣传教育,协调处理民族关系中的重大事宜。
3.协助拟订民族地区改革开放、经济发展规划,研究少数民族经济、教育、文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的问题并提出特殊政策和措施,协助承办有关事务。
4.依法保护公民宗教信仰自由,保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动,防止和制止利用宗教进行非法、违法活动,抵制境外敌对势力利用宗教进行渗透。
5.推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线,团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。
6.组织、指导宗教政策和宗教法制的宣传教育工作;帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员,搞好自身建设,办理宗教团体需由政府协助或协调的事务。
7.管理民族、宗教方面的涉外事务,开展民族、宗教政策的对外宣传,指导民族、宗教团体开展对外友好交往和联谊活动。
8.指导县(市、区)民族和宗教事务部门的工作,组织培训民族、宗教工作干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、使用和民族、宗教上层人士的政治安排工作。
9.承办市人民政府和省民族宗教机构交办的其他事项。说明部要说明部门主要职责
二、部门预算构成
本部门预算为汇总预算,包括:韶关市民族宗教事务局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:韶关市民族宗教事务服务中心。
第二部分 2019 年部门预算表
表1 |
|||
收支总体情况表 |
|||
单位名称: 韶关市民族宗教事务局 |
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算 |
项 目 |
预算 |
一、财政拨款 |
459.58 |
一、一般公共服务支出 |
402.49 |
二、财政专户拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、其他资金 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
44.61 |
|
|
九、卫生健康支出 |
1.09 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
11.39 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
459.58 |
本年支出合计 |
459.58 |
四、上级补助收入 |
0.00 |
二十三、对附属单位补助支出 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
二十四、上缴上级支出 |
0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
二十五、结转下年 |
0.00 |
收入总计 |
459.58 |
支出总计 |
459.58 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
||||||||||||||
收入总体情况表 |
||||||||||||||
单位名称: 韶关市民族宗教事务局 |
单位:万元 |
|||||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户拨款收入 |
其他资金收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
教育收费 |
其他专户收入拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
|||||
|
合计 |
459.58 |
459.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
402.49 |
402.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20123 |
民族事务 |
327.82 |
327.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012301 |
行政运行 |
137.82 |
137.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
190.00 |
190.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20124 |
宗教事务 |
34.26 |
34.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012499 |
其他宗教事务支出 |
34.26 |
34.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
40.40 |
40.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
40.40 |
40.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.61 |
44.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
44.61 |
44.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
16.40 |
16.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.15 |
20.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.06 |
8.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
事业单位医疗 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.39 |
11.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:
表3 |
||||||||
支出总体情况表 |
||||||||
单位名称: 韶关市民族宗教事务局 |
单位:万元 |
|||||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
459.58 |
235.32 |
224.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
402.49 |
178.23 |
224.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20123 |
民族事务 |
327.82 |
137.82 |
190 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012301 |
行政运行 |
137.82 |
137.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012399 |
其他民族事务支出 |
190.00 |
0.00 |
190 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20124 |
宗教事务 |
34.26 |
0.00 |
34.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012499 |
其他宗教事务支出 |
34.26 |
0.00 |
34.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
40.40 |
40.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
40.40 |
40.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
44.61 |
44.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
44.61 |
44.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
16.40 |
16.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.15 |
20.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.06 |
8.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
事业单位医疗 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
11.39 |
11.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210203 |
购房补贴 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:
表4 |
|||
财政拨款收支总体情况表 |
|||
单位名称: 韶关市民族宗教事务局 |
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算 |
项 目 |
预算 |
一、一般公共预算 |
459.58 |
一、一般公共服务支出 |
402.49 |
二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
44.61 |
|
|
九、卫生健康支出 |
1.09 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
11.39 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
459.58 |
本年支出合计 |
459.58 |
|
|
二十三、结转下年 |
0.00 |
收入总计 |
459.58 |
支出总计 |
459.58 |
注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 |
|||
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
|||
单位名称: 韶关市民族宗教事务局 |
单位:万元 |
||
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
||
小计 |
其中:基本支出 |
项目支出 |
|
合 计 |
459.58 |
235.32 |
224.26 |
[201]一般公共服务支出 |
402.49 |
178.23 |
224.26 |
[20123]民族事务 |
327.82 |
137.82 |
190.00 |
[2012301]行政运行 |
137.82 |
137.82 |
0.00 |
[2012399]其他民族事务支出 |
190.00 |
0.00 |
190.00 |
[20124]宗教事务 |
34.26 |
0.00 |
34.26 |
[2012499]其他宗教事务支出 |
34.26 |
0.00 |
34.26 |
[20199]其他一般公共服务支出 |
40.40 |
40.40 |
0.00 |
[2019999]其他一般公共服务支出 |
40.40 |
40.40 |
0.00 |
[208]社会保障和就业支出 |
44.61 |
44.61 |
0.00 |
[20805]行政事业单位离退休 |
44.61 |
44.61 |
0.00 |
[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
16.40 |
16.40 |
0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.15 |
20.15 |
0.00 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.06 |
8.06 |
0.00 |
[210]卫生健康支出 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
[21011]事业单位医疗 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
[2101102]事业单位医疗 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
[221]住房保障支出 |
11.39 |
11.39 |
0.00 |
[22102]住房改革支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
[20805]行政事业单位离退休 |
44.61 |
44.61 |
0.00 |
[20805]行政事业单位离退休 |
44.61 |
44.61 |
0.00 |
[2210201]住房公积金 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
[2210203]购房补贴 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
注:
表6 |
||
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) |
||
单位名称: 韶关市民族宗教事务局 |
单位:万元 |
|
部门预算支出经济科目 |
政府预算支出经济科目 |
预算 |
|
合 计 |
235.32 |
[301]工资福利支出 |
[501]机关工资福利支出 |
183.39 |
[30101]基本工资 |
[50101]工资奖金津补贴 |
35.97 |
[30102]津贴补贴 |
[50101]工资奖金津补贴 |
57.82 |
[30103]奖金 |
[50101]工资奖金津补贴 |
40.21 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
20.15 |
[30109]职业年金缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
8.06 |
[30112]其他社会保障缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
1.09 |
[30113]住房公积金 |
[50103]住房公积金 |
12.78 |
[30199]其他工资福利支出 |
[50199]其他工资福利支出 |
7.31 |
[302]商品和服务支出 |
[502]机关商品和服务支出 |
34.93 |
[30201]办公费 |
[50201]办公经费 |
6.03 |
[30202]印刷费 |
[50201]办公经费 |
0.50 |
[30204]手续费 |
[50201]办公经费 |
0.10 |
[30205]水费 |
[50201]办公经费 |
0.06 |
[30206]电费 |
[50201]办公经费 |
0.79 |
[30207]邮电费 |
[50201]办公经费 |
0.70 |
[30209]物业管理费 |
[50201]办公经费 |
0.10 |
[30211]差旅费 |
[50201]办公经费 |
8.36 |
[30213]维修(护)费 |
[50209]维修(护)费 |
0.10 |
[30215]会议费 |
[50202]会议费 |
1.75 |
[30216]培训费 |
[50203]培训费 |
1.50 |
[30217]公务接待费 |
[50206]公务接待费 |
2.10 |
[30228]工会经费 |
[50201]办公经费 |
2.01 |
[30229]福利费 |
[50201]办公经费 |
0.15 |
[30231]公务用车运行维护费 |
[50208]公务用车运行维护费 |
3.20 |
[30239]其他交通费用 |
[50201]办公经费 |
5.88 |
[30299]其他商品和服务支出 |
[50299]其他商品和服务支出 |
1.60 |
[303]对个人和家庭的补助 |
[509]对个人和家庭的补助 |
16.40 |
[30301]离休费 |
[50905]离退休费 |
11.90 |
[30302]退休费 |
[50905]离退休费 |
4.50 |
[310]资本性支出 |
[503]机关资本性支出(一) |
0.60 |
[31002]办公设备购置 |
[50306]设备购置 |
0.60 |
注:
表7 |
||||
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
||||
单位名称: 韶关市民族宗教事务局 |
单位:万元 |
|||
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
行政经费 |
29.65 |
29.65 |
0.00 |
0.00 |
“三公”经费 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
1.公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.公务用车运行维护费 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
(三)公务接待费支出 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
注:
表8 |
||||
政府性基金预算支出情况表 |
||||
单位名称: 韶关市民族宗教事务局 |
单位:万元 |
|||
功能分类科目 |
政府性基金预算支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中:基本支出 |
项目支出 |
|
合 计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:
第三部分 2019 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2019 年本部门收入预算 459.58 万元,比上年 增加42.5 万元, 增长10.19 %,主要原因是 2019年新增一次性项目“第十一届全国传统民族运动会”70万元,2019年新增下属事业单位31.1万元预算 ;支出预算 459.58 万元,比上年 增加42.5 万元, 增长10.19 %,主要原因是 2019年新增一次性项目“第十一届全国传统民族运动会”70万元,2019年新增下属事业单位31.1万元预算 。
二、“三公”经费安排情况
2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.3 万元,比上年 增加4.76 万元, 增长0.54 %,主要原因是 新增下属事业单位“三公”经费预算0.2万元,公务用车老化严重,预计维修费用将增加 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年 增加0 万元, 增长0 %,主要原因是 今年没有计划安排出(境)的相关业务 ;公务用车购置及运行费 3.2 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 3.2 万元),比上年 增加0.23 万元, 增长8.24 %,主要原因是 公务用车老化严重,预计维修费用将增加 ;公务接待费 2.1 万元,比上年 增加0.13 万元, 增长6.6 %,主要原因是 新增下属事业单位公务接待费0.2万元 。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019 年,本部门机关运行经费安排 29.65 万元, 比上年 减少7.46 万元, 下降20.1 %,主要原因是 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制机关行政运行经费。
四、政府采购情况
2019 年本部门政府采购安排 0.6 万元,其中:货物类采购预算 0.6 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至 2019 年 1 月 1 日,本部门固定资产金额 68.54 万元,分布构成情况为:房屋 0 平方米,车辆 1 辆,单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元,主要是 0 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2019 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
项目 |
预算数 |
绩效目标 |
宗教团体聘请人员经费及抵御宗教渗透专项经费 |
10万元 |
帮助宗教团体解决实际困难,为他们开展工作创造必要的条件,加强宗教团体管理和宗教专项经费。 |
第十一届全国民族传统体育运动会经费 |
70万元 |
少数民族传统体育源于生活,具有鲜明的民族特色和广泛的群众基础。参加全国少数民族传统体育运动会,有利于弘扬少数民族传统文化,提升韶关民族传统体育在社会的影响力。 |
南华禅寺海峡两岸交流挂牌暨禅宗文化交流活动 |
24.26万元 |
根据韶关市南华禅寺海峡两岸交流挂牌暨禅宗文化交流活动筹备工作领导小组会议精神,拟邀请中央统战部、国家宗教局、中国佛教协会、省民族宗教委、一祖至五祖寺以及台湾中国佛教会等单位有关负责人参加“《六祖坛经》与佛教中国化讲经交流会”等相关活动 |
少数民族发展资金 |
120万元 |
完成少数民族发展资金是完善农村基础设施和公共服务建设,改善少数民族群众生产生活条件,为少数民族群众创业致富提供良好条件,从而推动民族地区加快发展。 |
注:
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。